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        当前位置:首页>>统计总结>>财政信息
        2019年度部门决算
        时间:2020-09-27  作者:  新闻来源:办公室  【字号: | |

                             江西省南昌长堎地区人民检察院

        2019年度部门决算

         

           

         

        第一部分  江西省南昌长堎地区人民检察院概况

            一、部门主要职责

            二、部门基本情况

        第二部分  2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            九、国有资产占用情况表

            第三部分  2019年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

            七、政府采购支出情况说明

            八、国有资产占用情况说明

            九、预算绩效情况说明

        第四部分  名词解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  江西省南昌长堎地区人民检察院概况

         

        一、部门主要职能

        我院是江西省人民检察院派出刑事执行检察院,工作任务是依法对刑罚执行和监管活动实行监督,惩治在押人员犯罪活动,维护监管场所的稳定,保护被监管人员合法权益,保障国家法律的统一正确实施。  

        二、部门基本情况

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省南昌长堎地人民检察院。

        本部门2019年年末编制人数50人,其中行政编制46人,工勤编制4人;年末实有人数49人,其中在职人员49人,退休人员14人。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分  2019年度部门决算表

         

                        收入支出决算总表

         

         

        金额单位:万元

        编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院                                            

        2019年度

        公开01表

         

         

         

            

            

         

           

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

         

           

         

        3

           

         

        6

         

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,828.83

        一、一般公共服务支出

        31

        0.00

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        32

        0.00

         

        三、上级补助收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        33

        0.00

         

        四、事业收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        34

        1,565.07

         

        五、经营收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        35

        0.00

         

        六、附属单位上缴收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        36

        0.00

         

        七、其他收入

        7

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        37

        0.00

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        38

        110.76

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        39

        0.00

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        40

        0.00

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        41

        14.92

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        42

        0.00

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        43

        0.00

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        44

        0.00

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        45

        0.00

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        46

        0.00

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        47

        0.00

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        48

        0.00

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        49

        61.10

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        50

        0.00

         

         

        21

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        51

        0.00

         

         

        22

         

        二十二、其他支出

        52

        0.00

         

         

        23

         

        二十三、债务还本支出

        53

        0.00

         

         

        24

         

        二十四、债务付息支出

        54

        0.00

         

         

        25

         

         

        55

         

         

        本年收入合计

        26

        1,828.83

        本年支出合计

        56

        1,751.84

         

          用事业基金弥补收支差额

        27

        0.00

          结余分配                 

        57

        0.00

         

          年初结转和结余

        28

        49.07

          年末结转和结余                                

        58

        126.05

         

         

        29

         

                                     

        59

         

         

        总计

        30

        1,877.89

        总计

        60

        1,877.89

         

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                       收入决算表

         

        金额单位:万元

        编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院

        2019年度

        公开02表

         

         

           

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        其中:教育收费

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

         

        合计

        1,828.83

        1,828.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        204

        公共安全支出

        1,601.97

        1,601.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20402

        公安

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2040202

          一般行政管理事务

        40.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20404

        检察

        1,561.97

        1,561.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2040401

          行政运行

        894.73

        894.73

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2040402

          一般行政管理事务

        662.24

        662.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2040410

          检察监督

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        110.76

        110.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事业单位离退休

        91.23

        91.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080504

          未归口管理的行政单位离退休

        1.10

        1.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        83.50

        83.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        6.63

        6.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20808

        抚恤

        19.52

        19.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080801

          死亡抚恤

        19.52

        19.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        212

        城乡社区支出

        55.00

        55.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21299

        其他城乡社区支出

        55.00

        55.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2129901

          其他城乡社区支出

        55.00

        55.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        61.10

        61.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        61.10

        61.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公积金

        50.10

        50.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210203

          购房补贴

        11.00

        11.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

                  支出决算表

        金额单位:万元

        编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院

        2019年度

        公开03表

           

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1,751.84

        1,076.85

        675.00

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        1,565.07

        904.99

        660.08

        0.00

        0.00

        0.00

        20402

        公安

        40.00

        0.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040202

          一般行政管理事务

        40.00

        0.00

        40.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20404

        检察

        1,525.07

        904.99

        620.08

        0.00

        0.00

        0.00

        2040401

          行政运行

        904.99

        904.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040402

          一般行政管理事务

        578.50

        0.00

        578.50

        0.00

        0.00

        0.00

        2040410

          检察监督

        2.77

        0.00

        2.77

        0.00

        0.00

        0.00

        2040499

          其他检察支出

        38.81

        0.00

        38.81

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        110.76

        110.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        91.23

        91.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080504

          未归口管理的行政单位离退休

        1.10

        1.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        83.50

        83.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        6.63

        6.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20808

        抚恤

        19.52

        19.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080801

          死亡抚恤

        19.52

        19.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城乡社区支出

        14.92

        0.00

        14.92

        0.00

        0.00

        0.00

        21299

        其他城乡社区支出

        14.92

        0.00

        14.92

        0.00

        0.00

        0.00

        2129901

          其他城乡社区支出

        14.92

        0.00

        14.92

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        61.10

        61.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        61.10

        61.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公积金

        50.10

        50.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210203

          购房补贴

        11.00

        11.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

         

         

         

         

         

                 财政拨款收入支出决算总表

        金额单位:万元

        编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院

        公开04表

            

            

           

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

           

         

        3

           

         

        10

        11

        12

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,828.83

        一、一般公共服务支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        32

        0.00

        0.00

        0.00

         

        3

         

        三、国防支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        34

        1,565.07

        1,565.07

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科学技术支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        38

        110.76

        110.76

        0.00

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        41

        14.92

        14.92

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        49

        61.10

        61.10

        0.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

         

        二十二、其他支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

         

        二十三、债务还本支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

         

        24

         

        二十四、债务付息支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

         

        25

         

         

        55

         

         

         

        本年收入合计

        26

        1,828.83

        本年支出合计

        56

        1,751.84

        1,751.84

        0.00

        年初财政拨款结转和结余

        27

        49.07

        年末财政拨款结转和结余

        57

        126.05

        126.05

        0.00

        一、一般公共预算财政拨款

        28

        49.07

         

        58

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        29

        0.00

         

        59

         

         

         

        总计

        30

        1,877.89

        总计

        60

        1,877.89

        1,877.89

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

             一般公共预算财政拨款支出决算表

        金额单位:万元

        编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院

        2019年度

        公开05表

           

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1,751.84

        1,076.85

        675.00

        204

        公共安全支出

        1,565.07

        904.99

        660.08

        20402

        公安

        40.00

        0.00

        40.00

        2040202

          一般行政管理事务

        40.00

        0.00

        40.00

        20404

        检察

        1,525.07

        904.99

        620.08

        2040401

          行政运行

        904.99

        904.99

        0.00

        2040402

          一般行政管理事务

        578.50

        0.00

        578.50

        2040410

          检察监督

        2.77

        0.00

        2.77

        2040499

          其他检察支出

        38.81

        0.00

        38.81

        208

        社会保障和就业支出

        110.76

        110.76

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        91.23

        91.23

        0.00

        2080504

          未归口管理的行政单位离退休

        1.10

        1.10

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        83.50

        83.50

        0.00

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        6.63

        6.63

        0.00

        20808

        抚恤

        19.52

        19.52

        0.00

        2080801

          死亡抚恤

        19.52

        19.52

        0.00

        212

        城乡社区支出

        14.92

        0.00

        14.92

        21299

        其他城乡社区支出

        14.92

        0.00

        14.92

        2129901

          其他城乡社区支出

        14.92

        0.00

        14.92

        221

        住房保障支出

        61.10

        61.10

        0.00

        22102

        住房改革支出

        61.10

        61.10

        0.00

        2210201

          住房公积金

        50.10

        50.10

        0.00

        2210203

          购房补贴

        11.00

        11.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

         

          一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        金额单位:万元

        编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院

        2019年度

        公开06表

        人员经费

        公用经费

        经济分类科目编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目编码

        科目名称

        金额

        301

        工资福利支出

        891.62

        302

        商品和服务支出

        98.60

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        30101

          基本工资

        239.84

        30201

          办公费

        8.62

        30701

          国内债务付息

        0.00

        30102

          津贴补贴

        256.96

        30202

          印刷费

        2.19

        30702

          国外债务付息

        0.00

        30103

          奖金

        30.24

        30203

          咨询费

        0.00

        30703

          国内债务发行费用

        0.00

        30106

          伙食补助费

        29.23

        30204

          手续费

        0.00

        30704

          国外债务发行费用

        0.00

        30107

          绩效工资

        87.60

        30205

          水费

        0.50

        310

        资本性支出

        0.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        83.50

        30206

          电费

        5.00

        31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        6.63

        30207

          邮电费

        0.00

        31002

          办公设备购置

        0.00

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        56.88

        30208

          取暖费

        0.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

        30111

          公务员医疗补助缴款

        0.00

        30209

          物业管理费

        10.50

        31005

          基础设施建设

        0.00

        30112

          其他社会保障缴费

        0.83

        30211

          差旅费

        6.38

        31006

          大型修缮

        0.00

        30113

          住房公积金

        50.10

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        30114

          医疗费

        0.00

        30213

          维修(护)费

        0.00

        31008

          物资储备

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        49.81

        30214

          租赁费

        0.00

        31009

          土地补偿

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        86.62

        30215

          会议费

        0.00

        31010

          安置补助

        0.00

        30301

          离休费

        0.00

        30216

          培训费

        2.19

        310111

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        30302

          退休费

        0.00

        30217

          公务接待费

        0.06

        31012

          拆迁补偿

        0.00

        30303

          退职(役)费

        0.00

        30218

          专用材料费

        0.00

        31013

          公务用车购置

        0.00

        30304

          抚恤金

        19.52

        30224

          被装购置费

        0.00

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

        30305

          生活补贴

        0.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        30306

          救济费

        0.00

        30226

          劳务费

        0.00

        31022

          无形资产购置

        0.00

        30307

          医疗费补助

        0.00

        30227

          委托业务费

        0.00

        31099

          其他资本性支出

        0.00

        30308

          助学金

        0.00

        30228

          工会经费

        31.81

        312

        对企业补助

        0.00

        30309

          奖励金

        66.00

        30229

          福利费

        0.00

        31201

          资本金注入

        0.00

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        4.78

        31203

          政府投资基金股权投资

        0.00

        30399

          其他对个人和家庭的补助支出

        1.10

        30239

          其他交通费用

        20.89

        31204

          费用补贴

        0.00

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

        0.00

        31205

          利息补贴

        0.00

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        5.68

        31299

          其他对企业补助

        0.00

         

         

         

         

         

         

        399

        其他支出

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39906

          赠与

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39999

          其他支出

        0.00

        人员经费合计

        978.25

        公用支出合计

        98.60

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                           一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表

         

        金额单位:万元

                  编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院

        2019年度

        公开07表

         

         

         

         

         

        项目

        栏次

        年初预算数

        决算数

         

         

        行次

         

        1

        2

         

         

        一、“三公”经费支出

        1

        24.70

        4.84

         

         

          1.因公出国(境)费

        2

        0.00

        0.00

         

         

          2.公务用车购置及运行维护费

        3

        18.20

        4.78

         

         

            1)公务用车购置费

        4

        0.00

        0.00

         

         

            2)公务用车运行维护费

        5

        18.20

        4.78

         

         

          3.公务接待费

        6

        6.50

        0.06

         

         

            1)国内接待费

        7

        6.50

        0.06

         

         

                 其中:外事接待费

        8

        0.00

        0.00

         

         

            2)国(境)外接待费

        9

        0.00

        0.00

         

         

        二、相关统计数

        10

        -

        -

         

         

          1.因公出国(境)团组数(个)

        11

        -

        0

         

         

          2.因公出国(境)人次数(人)

        12

        -

        0

         

         

          3.公务用车购置数(辆)

        13

        -

        0

         

         

          4.公务用车保有量(辆)

        14

        -

        7

         

         

          5.国内公务接待批次(个)

        15

        -

        5

         

         

            其中:外事接待批次(个)

        16

        -

        0

         

         

          6.国内公务接待人次(人)

        17

        -

        15

         

         

            其中:外事接待人次(人)

        18

        -

        0

         

         

          7.国(境)外公务接待批次(个)

        19

        -

        0

         

         

          8.国(境)外公务接待人次(人)

        20

        -

        0

         

         

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

        金额单位:万元

        编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院

        2019年度

        公开08表

         

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         

         

        小计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

         

        本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          国有资产占用情况表

         

         

        单位:万元

        编制单位:江西省南昌长堎地区人民检察院

        2019年度

        公开09表

         

        栏次

        决算数

        一、车辆数合计(台、辆)

        1

        7.00

          1.副部(省)级及以上领导用车

        2

        0.00

          2.主要领导干部用车

        3

        0.00

          3.机要通信用车

        4

        0.00

          4.应急保障用车

        5

        0.00

          5.执法执勤用车

        6

        7.00

          6.特种专业技术用车

        7

        0.00

          7.离退休干部用车

        8

        0.00

          8.其他用车

        9

        0.00

        二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

        10

        0.00

        三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

        11

        0.00

         

         

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

         

        一、收入决算情况说明

        本部门2019年度收入总计1877.89万元(含智慧检务工程55万元),其中年初结转和结余49.07万元,本年收入合计1828.83万元,较2018减少10.86万元,减少0.59%,主要原因是:2019年9月份7名转隶人员的工资转入南昌市纪委发放。

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入1828.83万元,占100%。  

        二、支出决算情况说明

        本部门2019年度支出总计1751.84元,其中本年支出合计1751.84万元(含智慧检务工程支出14.92万元),较2018减少49.07万元,减少2.72%,主要原因是:2019年9月份7名转隶人员的工资转入南昌市纪委发放本年度年末结转和结余126.05万元(其中智慧检务工程结转40.08万元),较2018年增加76.98万元,增长61.07%,主要原因是:我院员额检察官、检察官助理等辅助人员、司法行政人员2019年度绩效考核奖未发放

        本年支出的具体构成为:基本支出1076.85万元,占61.46%;项目支出675万元,占38.53%

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为969.5万元,决算数1751.84元,完成年初预算的180.69%,其中:

        公共安全支出年初预算数为823.8万元,决算数为1565.06万元,完成年初预算的189.98%,主要原因是:2018年度政府奖励发放,员额检察官、检察辅助、司法行政人员基础性绩效考核奖励发放增加对退休人员补助

        社会保障和就业支出年初预算数为84.6万元,决算数为110.76万元,完成年初预算的130.92%。

        三)城乡社区支出年初预算数为0,调整预算数为55万元,决算数为14.92万元.完成调整预算的27.13%。

        住房保障支出年初预算数为61.1万元,决算数为61.1万元,完成年初预算的100%。

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.85万元,其中:

        (一)工资福利支出891.62万元,较2018年减少5.97万元,下降0.67%,主要原因是:2019年9月份7名转隶人员的工资转入南昌市纪委发放.

        (二)商品和服务支出98.6万元,较2018减少7.88万元,下降7.4%,主要原因是:2019年9月份7名转隶人员的工资转入南昌市纪委发放.

        (三)对个人和家庭补助支出86.63万元,较2018减少93.02万元,减少51.78%,主要原因是:干警的部分奖励等没放入该科目。

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.7万元,决算数为4.84万元,完成预算的19.6%,决算数较2018增加2.63万元,上升118.96%,其中:

        (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

        (二)公务接待费支出年初预算数为6.5万元,决算数为0.06万元,完成预算的0.9%,决算数较2018减少0.04万元,下降39.42%。主要原因是严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出。

        (三)公务用车购置及运行维护费年初预算为18.2万元,决算数为4.78万元,完成预算的26.3%,决算数较去年增加2.67万元,上升126.77%。其中公务用车购置年初预算数为0,决算数为0;公务用车运行维护费支出年初预算数为18.2万元,决算数为4.78万元,完成预算的26.3%,决算数较去年增加2.67万元,上升126.77%。主要原因是车辆破旧,增加了维修费用

        六、机关运行经费支出情况说明

        本部门2019年度机关运行经费支出98.6万元,较2018减少57万元,减少57.8%,主要原因是:2019年9月份7名转隶人员经费转入南昌市纪委管理。

        七、政府采购支出情况说明

        本部门2019年度政府采购支出总额4.67万元,其中:政府采购货物支出2.52万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额4.67万元,占政府采购支出总额的100%授予小微企业合同金额4.63万元,占政府采购支出总额的98.97%

        八、国有资产占用情况说明。

        截止2019年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,其中,执法执勤用车 7 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

        九、预算绩效情况说明

           (一)绩效管理工作开展情况。

        我院把加强预算绩效管理作为提高财政资金使用效益的重要抓手,不断加强制度建设,探索加强绩效管理的有效途径,不断扩大绩效管理覆盖面,切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。

        按照南昌市财政局关于预算绩效管理工作的部署,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评。我院对2019年度办案经费补助项目、办案项目、装备经费和公安辅警专项经费项目开展绩效评价,分别自评95分、9594分96并在南昌长堎地区人民检察院门户网站上予以公开。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

        我部门今年在省级部门决算中反映2019年政府转移支付资金项目绩效自评结果。

        2019年政府转移支付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年政府转移支付资金项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为67万元,执行数为44.11万元,完成预算的65.84 %。主要产出和效果:一2019年全年受理、办结减刑、假释、暂予监处执行、特赦案件数量为27190件,受理、办结公诉案件6件8人;二是案件办结率为100%,抗诉意见采纳率为100%,社会涉诉信访案件处置率100%,息诉信访率100%,社会公众对检察工作的满意度90%;三是装备购置数量全年完成32件,完成预算的80%,成本节约率为32%。发现的问题及原因:装备购置未及时办理结算。下一步改进措施:以后应加强管理,及时办理结算。

           2019年政府转移支付资金项目绩效自评综述:2019年全年受理、办结减刑、假释、暂予监处执行、特赦案件数量为27190件,受理、办结公诉案件6件8人,案件办结率为100%,抗诉意见采纳率为100%,社会涉诉信访案件处置率100%,息诉信访率100%,社会公众对检察工作的满意度90%

         

        第四部分  名词解释

         

        名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

        一、收入科目

        1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

        2、上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年结转结余资金。

        二、支出科目

        1、行政运行(检察):反映行政(检察)单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        2、一般行政管理事务(检察):反映行政(检察)单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        3、机关事业单位基本养老保险缴费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费支出。

        4、机关事业单位职业年金缴费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的职业年金缴费支出。

        5、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

        6、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        7、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

         

         

         

         江西省南昌长堎地区人民检察院
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