寻乌县人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
(一)根据我国宪法、人民检察院组织法,人民检察院是国家的法律监督机关,通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(二)人民检察院行使下列职权:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数73人,其中在职人员58人,退休人员15人
第二部分 2020年度部门决算表







第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计908.98万元,其中年初结转和结余11.53万元,较2019年减少669.7万元,下降42.42%;本年收入合计897.45万元,较2019年减少568.01万元,下降38.76%,主要原因是:财政拨款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入897.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计908.98万元,其中本年支出合计655.39万元,较2019年减少669.7万元,下降42.42%,主要原因是:人员减少和精简各项开支。
本年支出的具体构成为:基本支出655.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为887.76万元,决算数为897.45万元,完成年初预算的101.09%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
(二)公共安全支出年初预算数为788.26万元,决算数为502.7万元,完成年初预算的63.77%,主要原因是:行政支出和检察支出减少。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为53.54万元,决算数为103.09万元,完成年初预算的192.55%,主要原因是:工资增加。
(四)卫生健康支出年初预算数为15.36万元,决算数为19万元,完成年初预算的123.7%。
(五)住房保障支出年初预算数为30.6万元,决算数为30.6万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出655.39万元,其中:
(一)工资福利支出405.06万元,较2019年减少403.03万元,下降49.87%,主要原因是:人员减少。
(二)商品和服务支出128.49万元,较2019年减少463.89万元,下降78.31%,主要原因是:乡村振兴工作减少支出和办案经费减少支出。
(三)对个人和家庭补助支出52.75万元,较2019年减少65.68万元,下降55.46%,主要原因是:生活补贴和抚恤金减少。
(四)资本性支出69.08万元,较2019年增加20.83万元,增长43.17%,主要原因是:办公设备采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45万元,决算数为25万元,完成年初预算的55.56%,决算数较2019年增加5.99万元,增长31.51%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,全年未安排因公出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为3.6万元,完成年初预算的36%,决算数较2019年减少0.96万元,下降21.05%,主要原因是严格控制公务接待,接待批次变少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情影响导致公务接待人数及批次变少,且严格按标准安排公务接待。全年国内公务接待150批,累计接待720人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出8.36万元,其中公务用车购置年初预算数为20万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年购置公务用车0辆,未安排购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为8.36万元,完成年初预算的55.73%,决算数较2019年减少6.1万元,下降42.19%。年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:维护费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出197.57万元,较年初预算数减少12.13万元,降低5.78%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆7辆,均是执法执勤用车,无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位2019年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(三)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。