龙南县人民检察院
2019年部门预算草案编制说明
根据县委、县政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。
一、部门主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关,人民检察院依法独立行使检察权,肩负着宪法赋予的法律监督职能,
二、部门2019年主要工作任务
我院2019年的主要工作任务是,我院将全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,依法履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责,坚持以公诉工作为核心,以公益诉讼工作为重点,以监督工作案件化管理改革为抓手,充分发挥各项检察职能,推动检察工作全面健康发展。
三、部门基本情况
本院共设有局、科、室11个,包括,政工科、办公室、侦查监督科、控申科、公诉科、监所科、民行科、案件管理办公室、技术科、政研室、法警队。全院干警编制数33人,在职人员39人。
四、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2019年检察院收入预算总额为1008.07万元,其中:财政拨款收入1008.07万元,
(二) 支出预算情况
2019年我院支出预算总额为1008.07万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1008.07万元,包括工资福利支出440.76万元、商品和服务支出438.55万元、对个人和家庭的补助3.77万元、其他资本性支出125万元;
按支出功能科目划分:一般公共安全支出1008.07万元,
按支出经济分类划分:按支出经济分类划分为基本支出及项目支出,基本支出1008.07万元:其中工资福利性支出440.76万元(包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险金、职业年金、社会保障费、其他工资福利支出);商品服务支出438.55万元(其中公用经费93万元主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、业务招待费、公务用车运行维护费及其他费用;公务交通补助25.67万元,办案经费75万元);对个人和家庭补助3.77万元,(主要包括遗属生活补助、独生子女费等)。其他资本性支出125万元(警车购置25万元,信息化建设100万元)。
(三)财政拨款支出情况
2019年我院财政拨款支出预算1008.07万元,具体支出情况是:公共安全支出1008.07万元。
(四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况
工资福利支出440.76万元,与上年预算数比较减少47.61万元,具体减少原因是人员调动
商品和服务支出438.55万元,与上年预算数比较减少288.59万元,具体减原因是由于检察制度改革,有8人的公用经费调整到监察委,所以相应的办案经费减少了。
对个人和家庭补助支出3.77万元,与上年预算数比较减少0.32万元,具体减少原因是减少了遗属补助人员数。
其他资本性支出125万元,与上年预算数比较减少了339.5万元,具体减少原因是对办公设备的投入减少了。
龙南县人民检察院
2018年11月8日